ich habe aktuell das Problem, dass ich bei einer Lieferantenrechnung die USt in die Folgeperiode umbuchen muss (SKR03 von 2200 nach 1548). Aber wie bucht man das korrekt um, das die UStVA das auch für beide Perioden greift?
Korrigierende Journalbuchung ist da scheinbar nicht der korrekte Weg.
das Finanzamt hat moniert, das ich für die Rechnung vom 30.06.23 mit Lieferung vom 01.07.23 (Lieferung in anderer Periode) die Vorsteuer nicht im Juni anziehen kann, sofern ich diese nicht im Juni schon bezahlt habe.
Leewärts bist hat ja Standardmäßig im Konto 2200 die USt, ich benötige aber hier die Vorsteuer im Konto 1548. aber die Buchung zwischen beiden Konten bringt mir keine Änderung der USt-Last.
Oder muss ich das Konto (Vorsteuer 19%) gegen 1548 besuchen und Lexware macht das im Hintergrund selber mit dem Konto 2200?
Ich bin bei büro easy nicht so 100% im Thema: aber über ein Transitkonto von der 2200 „wegbuchen“ und über das gleiche Transitkonto auf die 1548 umbuchen geht nicht?
Wareneingang ohne USt + Vorsteuer in Folgeperiode abziehbar gegen Kreditor.
Im nächsten Monat dann: Vorsteuer gegen Vorsteuer in Folgeperiode abziehbar.